|
Faktúra |
214054
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Faktúra |
6202014
|
Voda a spotrebný materiál
|
2 552.55 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Faktúra |
21412562
|
Personalistika - predplatné
|
42,40 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Faktúra |
052814
|
Telefónne poplatky máj 2014
|
35,48 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Faktúra |
140253
|
Spracovanie bezp. projektu
|
237,60 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
ITAK s.ro. |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Faktúra |
6192014
|
Plyn
|
437,56 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
6182014
|
Elektrina
|
478,04 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
7172014
|
Stravné zamestnancov máj
|
353,76 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
043314
|
Telefónne poplatky apríl 2014
|
37,69 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
6172014
|
Elektrina, plyn
|
928,29 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
11861088
|
Čistiace potreby
|
194,38 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
6162014
|
Elektrina
|
360,88 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
7152014
|
Stravné zamestnancov apríl
|
356,44 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
6152014
|
Elektrina
|
233,97 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
21407496
|
Personalistika - predplatné
|
42,40 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
033914
|
Telefónne poplatky marec 2014
|
38,72 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
6122014
|
Plyn
|
1 660,45 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
7112014
|
Príspevok na stravovanie
|
407,36 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
6112014
|
Elektrina, prehliadka telocvične
|
450,41 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
2014021
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
30.04.2014 |