|
Faktúra |
11851219
|
Čistiace potreby
|
243,92 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
12.06.2013 |
|
Faktúra |
7132013
|
Stravné zamestnancov
|
424,78 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
Faktúra |
21308721
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
6092013
|
Elektrina, plyn, voda a odborná prehliadka tn
|
3 410,41 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
0338/13
|
Telefónne poplatky marec 2013
|
42,95 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
2013020
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
7102013
|
Stravné zamestnancov
|
308,20 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
1185709
|
Čistiace potreby Banchem
|
56,64 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
|
Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
607213
|
Elektrina, plyn, voda a oprava el. motora
|
4 339,69 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
2131136
|
Čistiace potreby
|
67,20 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
Slovpap Slovakia sro. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
024413
|
Telefónne poplatky február 2013
|
46,15 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
7072013
|
Stravné zamestnancov
|
414,06 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
6062013
|
Elektrina a kommun. odpad
|
2 227,62 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
015013
|
Telefónne poplatky január 2013
|
45,56 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
6052013
|
Elektrina, plyn, voda
|
4 776,52 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
21301386
|
Poradca riaditeľa školy
|
42,48 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
7052013
|
Stravné zamestnancov
|
402,00 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
21300984
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
6042013
|
Elektrina, plyn, voda
|
4 613.64 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
5041201072
|
poradca podnikatela
|
11,30 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
Poradca sro |
|
|
|
19.02.2013 |